365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(汇总)2023年部门预算
目 录
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(汇总)2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(汇总)2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局概况
一、部门主要职责
(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。
(三)根据全市经济和社会发展需要,组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。
(四)负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(五)负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管,统筹全市路、桥、港、站的合理布局,组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。
(六)负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。
(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。
(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。
(九)为重点企业提供“直通车”服务。
(十)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
我系统主管部门系365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88政府所属正处级交通行政主管部门--365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局,二级单位七个,分别是365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88物流发展局、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88道路运输管理局、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88客运管理处、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88港航海事局、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通工程质量监督站、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局大洪山分局。
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(汇总)2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入:14664.29万元,较上年度17282.78万元减少2618.49万元,降幅15.15%,其中:一般公共预算拨款收入5021.45万元,政府性基金收入6690万元,上级补助收入372.54万元,其他收入2550.42万元,上年结转29.88万元。主要原因:2023年上年结转资金少于2022年上年结转资金。
(二)支出预算情况
1、按资金性质划分:2023年一般公共预算基本支出5051.33万元,较去年一般公共预算基本支出4846.61万元增加204.72万元,增幅4.22%,主要原因:交通运输支出增加。
2、按部门预算的经济分类支出:2023年一般公共预算支出4454.52万元,其中工资福利支出3991.57万元(基本工资720.26万元,津贴补贴212.37万元,奖金508.5万元,绩效工资249.34万元,机关事业单位基本养老保险费支出214.06万元,职工基本医疗保险缴费95.82万元,公务员医疗补助经费11.83万元,其他社会保障缴费58.99万元,住房公积金170.84万元,其他工资福利支出1749.57万元),商品和服务支出294.11万元(办公费21.44万元,印刷费7.98万元,咨询费0.48万元,手续费0.3万元,水费5.28万元,电费8.73万元,邮电费15.5万元,物业管理费13.62万元,差旅费21.39万元,维修费15.5万元,租赁费0.5万元,会议费1.2万元,培训费0.7万元,公务接待费5.71万元,专用材料费0.5万元,专用燃料费3万元,劳务费28万元,委托业务费0.6万元,工会经费25.25万元,福利费18.93万元,公车运行维护费30.65万元,其他交通费17.28万元,税金及附加费用2.12万元,其他商品和服务支出49.44万元),对个人和家庭的补助160.84万元(退休费152.16万元,医疗费补助8.68万元),资本性支出8万元(办公设备购置8万元)。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出情况11741.33万元,较上年度16342.35万元减少4601.02万元,减少28.15%,主要原因:上年度南北外环项目资金作为结转资金申报于2022年预算中,2023年预算中无此项资金。其中:社会保障和就业支出519.08万元,卫生健康支出108.27万元,城乡社区支出44.88万元,交通运输支出15482.13万元,住房保障支出187.99万元。
(四)政府性基金情况
2023年度政府性基金支出6690万元,比2022年政府性基金预算44.88万元增加6645.12万元,主要是我局2023年新增政府性基金支出。
(五)国有资本经营预算情况
2023年本部门无国有资本经营,无预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年运行经费支出294.11万元,较上年度347.28万元减少53.17万元,减幅15.31%,主要原因:我局为厉行节约,压缩开支,减少经费支出。其中办公费21.44万元,印刷费7.98万元,咨询费0.48万元,手续费0.3万元,水费5.28万元,电费8.73万元,邮电费15.5万元,物业管理费13.62万元,差旅费21.39万元,维修费15.5万元,租赁费0.5万元,会议费1.2万元,培训费0.7万元,公务接待费5.71万元,专用材料费0.5万元,专用燃料费3万元,劳务费28万元,委托业务费0.6万元,工会经费25.25万元,福利费18.93万元,公车运行维护费30.65万元,其他交通费17.28万元,税金及附加费用2.12万元,其他商品和服务支出49.44万元。
(七)政府采购情况
2023年我系统将根据实际情况与财政局政府采购科联系,若涉及政府采购的将严格执行相关采购程序,当年预算1663.98万元,其中面向中小企业11万元,其中面向小微企业35.2万元。
(八)国有资产占用情况
固定资产原值5477.21万元,较上年度增加36.26万元,增幅0.66%,主要是我系统更新部分固定资产;无形资产200.762万元,与上年相比无变化。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本系统“三公”经费年初预算安排56.35万元,比上年度65.24万元,同比减少8.89万元,降幅13.62%,主要原因是:我局厉行节约,尽可能压缩开支。其中:因公出国(境)费0万元比上年度4.46万元减少4.46万元,降幅100%,主要是我系统2023年无人员因公出国;公务接待费11.71万元比上年度13.61万元减少1.9万元,降幅13.96%,主要是我系统近几年尽可能压减开支,无必要不开支;公务用车运行维护费44.65万元比上年度47.15万元减少2.5万元,降幅5.3%,主要是我系统近几年厉行节约,尽可能压缩不必要开支。本部门严格遵照执行中央“八项规定”有关精神和要求,从严控制“三公经费”总量。
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局(汇总)2023年部门预算表
(预算公开表共10张)
部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本部门整体绩效目标设置为3个长期指标、3个年度指标。具体设置如下。
长期目标1:保障单位正常有序运转
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标单位资金使用率,指标值≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。
(2)一级指标效益指标,二级指标社会效益指标,三级指标指导交通运输行业发展,指标值100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)一级指标满意度指标,二级指标 服务对象满意度指标,三级指标职工满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
长期目标2:弥补局属单位经费缺口,保障局属单位稳定
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标单位资金使用率,指标值≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。
(2)一级指标效益指标,二级指标社会效益指标,三级指标指导本行业发展,指标值100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)一级指标满意度指标,二级指标服务对象满意度指标,三级指标职工满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
长期目标3:助力南北外环等项目持续推进
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标单位资金使用率,指标值≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。
(2)一级指标效益指标,二级指标社会效益指标,三级指标指导交通运输行业发展,指标值100%,指标值确定依据是2023年交通运输系统是否发生重大事故,是否被市级通报。
(3)一级指标满意度指标,二级指标 服务对象满意度指标,三级指标职工满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是单位年底考核得分情况。
年度目标1:抓项目,持续推进交通三年大会战
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标2023年计划完成公路水路交通重点项目投资额,指标值≥90%,指标值确定依据是2023年财政拨款支出/2023年财政拨款收入。
(2)一级指标效益指标,二级指标社会效益指标,三级指标推进交通项目建设,指标值100%,指标值确定依据是根据三年大会战部署,推进交通项目建设。
(3)一级指标满意度指标,二级指标服务对象满意度指标,三级指标职工满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是市民对重点推进的8个硬联通项目建设是否满意。
年度目标2:补短板,持续完善农村基础设施建设
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标计划2023年新改建农村公路300公里,指标值≥90%,指标值确定依据是2023年实际完成里程数/2023年计划完成里程数。
(2)一级指标产出指标,二级指标质量指标,三级指标新建农村公路验收合格率,指标值100%,指标值确定依据是新建农村公路验收合格情况。
(3)一级指标满意度指标,二级指标服务对象满意度指标,三级指标职工满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是服务对象满意情况。
年度目标3:优供给,持续提高客货运输服务质量
(1)一级指标产出指标,二级指标数量指标,三级指标优化城市公共交通,进一步扩大公交线网的覆盖率,指标值≥90%,指标值确定依据是针对市民提出的出行需求,是否按需合理新增线路。
(2)一级指标产出指标,二级指标质量指标,三级指标提高客货运输服务质量,指标值定性,指标值确定依据是客货运输服务质量提升,投诉情况有所减少。
(3)一级指标满意度指标,二级指标服务对象满意度指标,三级指标群众满意率,指标值≥95%,指标值确定依据是服务对象满意情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“行业管理经费”主要内容是:交通运输系统行业管理经费。2023年预算安排366万元,来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是:指导交通部门行业发展。项目绩效指标设置情况:产出指标:经费使用率≥90%,指标设立依据是计划标准;效益指标:机关高效运转率=100%指标设立依据是计划标准;满意度指标:群众满意度≥95%,指标设立依据是服务对象满意情况。
2、“路长制专项经费”主要内容是:加强全市普通公路管理保护工作,构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2023年预算安排20万元,来源为当年一般公共预算资金。项目绩效总目标是:加强全市普通公路管理保护工作,构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。项目绩效指标设置情况:产出指标:消除隐患=100%,指标设立依据是行业标准;数量指标:硬化路通达率=100%,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
3、“G346、G240365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度可用性付费”主要内容是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排6479万元,来源为当年政府性基金收入。项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。项目绩效指标设置情况:社会效益指标:高质量产值1条道路设施,指标设立依据是行业标准;质量指标:浪河至何店一级公路工程正常使用运营,运维绩效考核得分80分以上,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
4、“G346、G240365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88区段改建工程及浪河至何店一级公路工程PPP项目年度运维绩效付费”主要内容是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。2023年预算安排211万元,来源为当年政府性基金收入。项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作,保障市民满意出行,为随州经济社会发展提供更好的道路设施。项目绩效指标设置情况:社会效益指标:高质量产值1条道路设施,指标设立依据是行业标准;质量指标:浪河至何店一级公路工程正常使用运营,运维绩效考核得分80分以上,指标设立依据是行业标准;满意度指标:群众满意度=100%,指标设立依据是服务对象满意情况。
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
2.交通运输支出:交通运输支出是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
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