一、部门概况
市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的日常办事机构。单位现有行政编制7个,工勤编制1个。实有在职人员8人,其中:行政在职7人,工勤人员1人。退休人员1人。
(一)主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。
2、指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(含政法专项编制)的分配、调整意见。
4、负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。
5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
6、指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;负责市直行政事业单位进人用编核准工作。
7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9、组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。
10、指导监督全市机构编制部门的业务工作。
11、承办上级交办的其他事项。
(二)内设机构
市编办设4个内设机构:综合科(市编委督查室)、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科(事业单位登记管理局)、行政审批制度改革科。
二、2016年主要工作任务
2016年,市编办总的工作要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,主动适应和服务经济社会发展新常态,以加快转变政府职能为核心,深化行政体制改革,严格控制和优化配置机构编制,加强机关自身建设,为建设职能科学、权责法定、执法严明、廉洁高效的法治政府和 “圣地车都、神韵随州”提供更加坚实的体制机制保障。主要任务有以下方面:
1、深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会和省委、市委全会精神
2、进一步深化行政审批制度改革
3、深入推进政府职能转变和机构改革
4、继续推进事业单位分类改革
5、深化重点领域和关键环节体制改革
6、加强机构编制管理和监督检查
7、不断加强自身建设
三、2016年部门预算编制情况说明
2016年,市编办严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,合理编制2016年部门预算。
(一) 总体收支编制情况
2016年财政拨款收入预算总额为121.45万元,其中:一般预算拨款121.45万元,纳入预算管理的非税收入0万元。
2016年财政拨款支出预算总额为121.45万元,其中:一般公共服务102.40万元,社会保障和就业6.08万元,医疗卫生5.35万元,住房保障支出7.62万元。
(二)支出情况
市编办2016年支出预算总额为135.80万元,其中,基本支出106.45万元,项目支出29.35万元。
基本支出:(1)人员经费支出92.05万元,其中:在职人员工资福利支出经费87.40万元;归口管理的行政单位离退休经费6.08万元;行政单位医疗经费5.35万元;住房公积金6.49万元;提租补贴1.13万元。 (2)日常公用经费支出14.40万元。
项目支出:项目支出经费总额29.35万元。其中:专项工作经费15万元,行政权力清单经费14.35万元,
(三)“三公”经费预算说明
2016年市编办“三公”经费预算6.22万元,比上年减少10.53万元,减少 169.29%。其中:因公出国(境)费0万元,去年为5万元;公务接待费0.77万元,比上年增加0.05万元,增加6.49%;公务用车费5.45万元,比上年减少5.58万元,减少102.39%(其中:公务用车运行维护费5.45万元,无公务用车购置费预算)。
四、2016年部门预算编制表
预算03表 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | ||||||
合计 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
A、行政机关 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
3、一般管理部门类3档 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 | |||||||
122001 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88编制委员会办公室 | 135.80 | 121.45 | 121.45 | 14.35 | 14.35 |
预算04表 | ||||||||||
支出预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上 级支出 |
||
小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||||
合计 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
A、行政机关 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
3、一般管理部门类3档 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88编制委员会办公室 | 135.80 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 29.35 | |||||
2011001 | 122001 | 行政运行(人力资源事务) | 116.75 | 87.40 | 73.00 | 14.40 | 29.35 | |||
2080501 | 122001 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | |||||
2100503 | 122001 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||
2210201 | 122001 | 住房公积金 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | |||||
2210202 | 122001 | 提租补贴 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||
预算07表 | |||||||||||||||||
基本支出-日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 一般修缮费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 一般设备购置费 | 工会会费 | 业务费 | 福利费 | 其他 | ||||
合计 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
A、行政机关 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
3、一般管理部门类3档 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88编制委员会办公室 | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 | ||||||
2011001 | 122001 | 行政运行(人力资源事务) | 14.40 | 0.98 | 0.70 | 0.50 | 5.45 | 3.12 | 0.70 | 0.40 | 0.77 | 0.79 | 0.99 |
预算10表 | |||||||||
财政经费拨款支出预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
合计 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
A、行政机关 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
3、一般管理部门类3档 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88编制委员会办公室 | 121.45 | 106.45 | 92.05 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |||
2011001 | 122001 | 行政运行(人力资源事务) | 102.40 | 87.40 | 73.00 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | |
2080501 | 122001 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||||
2100503 | 122001 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | ||||
2210201 | 122001 | 住房公积金 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||
2210202 | 122001 | 提租补贴 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
预算11表 | |||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | ||||
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