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        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88台办2016年财政预算公开
        • 发布日期:2016-03-02
        • 信息来源:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88台办
        • 编辑:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88台办
        • 审核: Administrator

           

        市台办2016年预算编报说明

         

          一、部门概况

          中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委台湾工作办公室、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府台湾事务办公室机关行政编制3名,其中,主任1名;科级领导职数1名。

        另核定机关以钱养事岗位1个。主要职责是:

          (一)贯彻执行党中央、国务院制定的有关台湾工作的方针政策,结合365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88实际,负责研究、拟定有关涉台的政策和文件。

          (二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县、市、区的台湾工作,检查各地、各部门贯彻执行党中央和省、市对台方针政策情况。

          (三)对全市涉台事务实行统一归口管理。归口管理涉台法律事务。会同有关部门处理在365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88举办的各类会议或大型活动中的涉台事务。

          (四)统筹协调和指导全市对台经济工作。以及其他对台重要的经济、贸易、金融、科技合作事项。协调有关地方和部门加强对现有台资企业的管理与服务。主管台资企业认定工作。负责台资企业协会的审批与指导、管理工作。

          (五)负责管理、协调随台间经济、文化、教育、卫生、体育、新闻、影视、出版、学术、宗教等各个领域的团体或个人的双向交流事宜。

          (六)负责对台宣传、教育工作,增进社会各方面对台湾问题和涉台政策的了解。

          (七)协调、指导有关部门、单位做好台胞接待、定居、涉台婚姻、因私赴台、赴台定居等各项随台之间人民往来工作。

          (八)负责我市去台人员的联络工作。

          (九)协调有关部门和地方处理涉台案件。帮助台胞解决在随遇到的困难和问题。管理台胞捐赠事宜。

          (十)完成上级交办的其它事项。

        二、年度工作重点

          (一)积极争取国台办继续作为丙申年寻根节的主办单位;邀请国台办、海协会领导,中国国民党、海基会等台湾重要嘉宾莅随参加寻根节开幕式暨拜祖大典,并在2016海峡两岸炎帝神农文化高端论坛上致辞;邀请台湾相关专家、学者参加2016海峡两岸炎帝神农文化高端论坛并发表主题演讲。

          (二)充分利用“海峡两岸交流基地”平台,精心策划、开展“台商炎帝故里行”、“台湾记者看随州”等一系列对台交流活动项目。

          (三)积极筹备和参加第十三届台湾周。充分做好项目推荐、洽谈、签约等准备工作。通过台湾周活动平台,着力推进随台在文化、经贸等各领域的交流与合作。

          (四)策划、组织随州“新闻记者参访团”、“农业参访团”、“经贸文化交流团”等组团赴台开展交流考察,促进我市经济社会发展。

        (五)抓好台资企业(项目)协调服务,妥善解决台资企业(项目)建设及生产经营中遇到的困难及问题。

        三、收支预算安排情况

        (一)财政拨款收支预算安排情况

          本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款 (补助)和上级补助,用于完成一般公共服务事项。

          财政拨款(补助)56.31万元,其他收入21.82万元,共计78.13万元。

          市台办2106年一般公共预算56.31万元,分为基本支出40.31万元(其中:人员支出34.91万元,日常公用支出5.4万元),项目支出16万元(其中:2016年寻根节涉台筹备活动8万元,2016台湾周0.49万元,驻点村扶贫工作8万元)。

        (二)财务收支预算安排情况

        支出:工资福利35.3万元,对个人和家庭补助3.45万元,日常公用6.89万元。项目支出32.49万元。

        (三)“三公”经费财政拨款预算情况

        其中当年“三公”经费预算5.9万元,上年“三公”经费预算15.84万元,下降62%。主要原因:上年“三公”经费中有因公出国(境)费用,而当年无此项预算。

         

                  预算01表
        财政拨款收支预算总表 
                  单位:万元
        收      入  支           出     
        项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
        一、财政拨款 56.31 工资福利性支出 31.64 一般公共服务 50.80
         (一)公共预算财政拨款(补助) 56.31 对个人和家庭补助支出 3.27 外交  
            经费拨款(补助) 56.31 商品和服务支出 21.40 公共安全  
            纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
            上级专项转移支付   债务利息支出   科学技术    
         (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
            基本建设支出   社会保障和就业   0.32
            其他资本性支出   社会保险基金支出  
            其他支出   医疗卫生 1.92
                环境保护  
                城乡社区事务  
                农林水事务  
                交通运输  
                资源勘探电力信息等事务  
                商业服务业等事务  
                金融监管等事务支出  
                援助其他地区支出  
                国土资源气象等事务  
                住房保障支出 3.27
                粮食安全物资储备事务  
                预备费  
                国债还本付息支出  
                其他支出  
                转移性支出  
                   
        本年收入合计  56.31 本年支出合计  56.31 本年支出合计  56.31
                   
            结转下年    结转下年   
                   
                   
             收    入    总    计  56.31  支    出    总    计  56.31          支    出    总    计  56.31

         

                  预算02表
        收支预算总表 
                  单位:万元
        收      入  支           出 
        项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
        一、财政拨款 56.31 工资福利性支出 35.30 一般公共服务 72.42
         (一)公共预算财政拨款(补助) 56.31 对个人和家庭补助支出 3.45 外交  
            经费拨款(补助) 56.31 商品和服务支出 39.38 公共安全  
            纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
            上级专项转移支付   债务利息支出   科学技术    
         (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
        三、事业收入   基本建设支出   社会保障和就业   0.34
        四、其他收入   其他资本性支出   社会保险基金支出  
        五、上级补助收入   其他支出   医疗卫生 1.92
        六、附属单位上缴收入       环境保护  
                城乡社区事务  
                农林水事务  
                交通运输  
                资源勘探电力信息等事务  
                商业服务业等事务  
                金融监管等事务支出  
                援助其他地区支出  
                国土资源气象等事务  
                住房保障支出 3.45
                粮食安全物资储备事务  
                预备费  
                国债还本付息支出  
                其他支出  
                转移性支出  
                   
        本年收入合计  56.31 本年支出合计  78.13 本年支出合计  78.13
                   
        七、上年结转 21.82 结转下年    结转下年   
            上年财政拨款结转 21.82        
            其他结转          
             收    入    总    计  78.13  支    出    总    计  78.13          支    出    总    计  78.13

         

        三公经费预算表
                                   
                                   
        单位编码 单位名称 三公总计 其中:财拨 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
        总数 其中:财拨 总数 其中:财拨 总数 其中:财拨
        合计 运行维护费 购置费 合计 运行维护费 购置费
          合计 5.90 4.96 0.39       5.51 5.51   4.96 4.96  
          A、行政机关 5.90 4.96 0.39       5.51 5.51   4.96 4.96  
            3、一般管理部门类3档 5.90 4.96 0.39       5.51 5.51   4.96 4.96  
        113003     365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88台湾工作办公室 5.90 4.96 0.39       5.51 5.51   4.96 4.96  

         
         







         

        台办2016年预算公开+-+副本

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