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        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88工商联(总商会)2016年财政预算公开
        • 发布日期:2016-03-01
        • 信息来源:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88工商联
        • 编辑:admin
        • 审核: 系统管理员
          根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发<>>的通知(鄂文)200046号》精神,设置365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88工商业联合会(365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88总商会)。

          一、主要职责

          (一)宣传党和国家的有关非公有制经济的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

          (二)参政议政,参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用;做好代表人士政治安排的推荐工作;对我市的有关规章、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

          (三)引导会员积极参加我市经济建设,推动我市非公有制经济持续稳定健康发展。

          (四)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

          (五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

          (六)为会员提供创业指导、融资担保、管理咨询、技术支持、市场营销、信息咨询、人才开发、会计和审计等服务。

          (七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

          (八)承办上级交办的其他事项。

          内设2个职能科室,即:会员宣传教育科、经济联络科。

          行政编制5名,以钱养事2名。实有在职人数7人。其中副厅级干部1人、副处级干部2人、科级干部1人、科员1人、以钱养事人员2人、退休1人。

          二、2016年部门预算编制情况

          按照新预算法等有关法律、法规的要求,结合2016年度工商联工作实际,本着勤俭节约原则,进一步规范预算管理,认真编制2016年度部门预算,现将有关情况说明如下:

          1、收入预算情况。2016年,收入预算金额139.45万元,其中财政拨款(补助)112.87 万元、上年结转16.68万元。

           2、支出预算情况。2016年,支出预算金额 139.45 万元,其中基本支出92.87 万元、项目支出46.58万元。基本支出中,人员支出74.67 万元,公用支出18.2万元;根据上级安排部署和本年度重点工作,对重点工作项目经费预算据实测算,合理确定预算支出;办公费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费,严格按部门分类分档定额预算。
            3
        、三公经费预算。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚持勤俭节约,根据工作需要,从严从紧控制“三公”经费。2016年度三公经费预算21.76万元,因公出国10万元, 2015年度三公经费预算11.93,因公出国预算0元,故2016年度较上年略微增加。

            特此说明!

           20162月

                  预算01表
        财政拨款收支预算总表 
                  单位:万元
        收      入  支           出     
        项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
        一、财政拨款 112.87 工资福利性支出 56.43 一般公共服务 97.11
         (一)公共预算财政拨款(补助) 112.87 对个人和家庭补助支出 11.24 外交  
            经费拨款(补助) 112.87 商品和服务支出 45.20 公共安全  
            纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
            上级专项转移支付   债务利息支出   科学技术    
         (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
            基本建设支出   社会保障和就业   6.24
            其他资本性支出   社会保险基金支出  
            其他支出   医疗卫生 3.88
                环境保护  
                城乡社区事务  
                农林水事务  
                交通运输  
                资源勘探电力信息等事务  
                商业服务业等事务  
                金融监管等事务支出  
                援助其他地区支出  
                国土资源气象等事务  
                住房保障支出 5.64
                粮食安全物资储备事务  
                预备费  
                国债还本付息支出  
                其他支出  
                转移性支出  
                   
        本年收入合计  112.87 本年支出合计  112.87 本年支出合计  112.87
                   
            结转下年    结转下年   
                   
                   
             收    入    总    计  112.87  支    出    总    计  112.87          支    出    总    计  112.87

                  预算02表
        收支预算总表 
                  单位:万元
        收      入  支           出 
        项目  预算数  项目(按经济分类) 合计 项目(按功能分类)  预算数 
        一、财政拨款 112.87 工资福利性支出 63.04 一般公共服务 123.30
         (一)公共预算财政拨款(补助) 112.87 对个人和家庭补助支出 11.63 外交  
            经费拨款(补助) 112.87 商品和服务支出 64.78 公共安全  
            纳入预算管理的非税收入   对企事业单位的补贴   教育      
            上级专项转移支付   债务利息支出   科学技术    
         (二)政府性基金收入   债务还本支出   文化体育与传媒  
        三、事业收入   基本建设支出   社会保障和就业   6.24
        四、其他收入 10.00 其他资本性支出   社会保险基金支出  
        五、上级补助收入   其他支出   医疗卫生 3.88
        六、附属单位上缴收入       环境保护  
                城乡社区事务  
                农林水事务  
                交通运输  
                资源勘探电力信息等事务  
                商业服务业等事务  
                金融监管等事务支出  
                援助其他地区支出  
                国土资源气象等事务  
                住房保障支出 6.03
                粮食安全物资储备事务  
                预备费  
                国债还本付息支出  
                其他支出  
                转移性支出  
                   
        本年收入合计  122.87 本年支出合计  139.45 本年支出合计  139.45
                   
        七、上年结转 16.58 结转下年    结转下年   
            上年财政拨款结转 16.58        
            其他结转          
             收    入    总    计  139.45  支    出    总    计  139.45          支    出    总    计  139.45

                                  预算22表
        三公经费预算表
                                   
                                   
        单位编码 单位名称 三公总计 其中:财拨 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车
        总数 其中:财拨 总数 其中:财拨 总数 其中:财拨
        合计 运行维护费 购置费 合计 运行维护费 购置费
          合计 21.76 11.76 0.73 0.73 10.00   11.03 11.03   11.03 11.03  
          A、行政机关 21.76 11.76 0.73 0.73 10.00   11.03 11.03   11.03 11.03  
            3、一般管理部门类3档 21.76 11.76 0.73 0.73 10.00   11.03 11.03   11.03 11.03  
        193001     365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88工商联合会 21.76 11.76 0.73 0.73 10.00   11.03 11.03   11.03 11.03  







         
         

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